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2008년 예산

2008년 예산 총괄

(단위 : 백만원)

2008년 예산에 대한 표
구 분예산액2007년증 △ 감
합 계202,000171,500330,500
일반회계173,060156,37316,687
특별회계28,94015,12713,813

2008년도 세입예산의 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)

2008년도 세입예산의 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체 표
장ㆍ예산액전년도예산액비교증감증감율
총 계202,000,000171,500,000330,500,00017.78%
100 지방세수입5,390,0005,143,200246,8004.80%
110 지방세5,390,0005,143,200246,8004.80%
111 보통세5,100,0004,873,200226,8004.65%
112 목적세230,000220,00010,0004.55%
113 지난년도수입60,00050,00010,00020.00%
200 세외수입15,558,88212,846,3162,712,56621.12%
210 정상적세외수입4,557,7934,053,161504,63212.45%
211 재산임대수입28,18526,5941,5915.98%
212 사용료수입668,128686,245△18,117△2.64%
213 수수료수입469,800620,920△151,120△24.34%
214 사업수입1,090,018828,044261,97431.64%
215 징수교부금수입255,602237,80217,8007.49%
216 이자수입2,046,0601,653,556392,50423.74%
220 임시적세외수입11,001,0898,793,1552,207,93425.11%
222 순세계잉여금6,734,0834,080,7282,653,35565.02%
224 전입금4,014,0454,273,050△259,005△6.06%
226 융자금원금수입53,837192,852△139,015△72.08%
227 부담금59,24858,8004480.76%
228 잡수입98,600135,700△37,100△27.34%
229 지난년도수입41,27642,025△749△1.78%
300 지방교부세104,060,47493,021,05211,039,42211.87%
310 지방교부세104,060,47493,021,05211,039,42211.87%
311 지방교부세104,060,47493,021,05211,039,42211.87%
400 조정교부금및재정보전금1,000,0001,000,00000.00%
420 재정보전금1,000,0001,000,00000.00%
421 재정보전금1,000,0001,000,00000.00%
500 보조금75,990,64459,489,43216,501,21227.74%
510 국고보조금등64,524,02749,303,92315,220,10430.87%
511 국고보조금등64,524,02749,303,92315,220,10430.87%
520 시,도비보조금등11,466,61710,185,5091,281,10812.58%
521 시,도비보조금등11,466,61710,185,5091,281,10812.58%

2008년도 세출예산의 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계예산액전년도예산액비교증감증감율
총계202,000,000171,500,000330,500,00017.78%
정책사업비163,914,892133,833,44230,081,45022.48%
재무활동5,363,6746,385,472△1,021,798△16.00%
행정운영경비32,721,43431,231,0861,490,3484.77%
일반공공행정8,215,5958,353,463△137,868△1.65%
입법및선거관리611,468391,714219,75456.10%
지방의회 운영 지원611,468391,714219,75456.10%
내실있는 의회 운영611,468391,714219,75456.10%
지방행정ㆍ재정지원1,101,039758,880342,15945.09%
재정지원415,668398,85916,8094.21%
책임있는 건전재정 운영119,46882,65936,80944.53%
사회단체보조금296,200316,200△20,000△6.33%
재정 운영685,371360,021325,35090.37%
지방세 운영 및 부과71,78477,927△6,143△7.88%
지방세 과표관리75,66168,8366,8259.91%
세입금 관리55,19024,85030,340122.09%
예산집행 및 결산90,79070,52020,27028.74%
물품 및 차량관리391,946117,888274,058232.47%
일반행정6,503,0887,202,869△699,781△9.72%
주민자치기반강화274,042284,444△10,402△3.66%
군정의 종합적인 기회조정56,34573,645△17,300△23.49%
청렴한 공직사회 구현17,20017,300△100△0.58%
법무행정의 실효성 확보29,04229,04200.00%
적극적인 군정홍보171,455164,4576,9984.26%
지방행정 역량 강화3,140,3174,164,026△1,023,709△24.58%
유기적인 부서협조체제 강화537,448536,6987500.14%
주민참여자치기반강화95,644251,739△156,095△62.01%
직원역량강화549,8071,474,845△925,038△62.72%
정보화기반 지원114,400236,706△122,306△51.67%
정보화기반조성 구축854,435634,497219,93834.66%
정보통신 첨단인프라 조성483,090457,23425,8565.65%
산업 및 경제통계 작성31,63832,659△1,021△3.13%
활기찬 직장분위기 조성409,975461,065△51,090△11.08%
행정혁신 기반구축63,88078,583△14,703△18.71%
국공유재산 관리474,445615,399△140,954△22.90%
국공유재산 관리26,63023,2703,36014.44%
청사관리447,815592,129△144,314△24.37%
주민 행정 편의 도모531,014323,314207,70064.24%
신속정확한민원처리503,854294,895208,95970.86%
신뢰받는 인허가 행정구현14,96013,2441,71612.96%
고객감동행정구현12,20015,175△2,975△19.60%
지방행정역량 강화(봉화읍)251,414169,95581,45947.93%
지방행정 역량강화(봉화읍)251,414169,95581,45947.93%
지방행정역량강화(물야면)183,507161,66821,83913.51%
지방행정 역량 강화(물야면)183,507161,66821,83913.51%
지방행정 역량 강화(봉성면)110,476120,602△10,126△8.40%
지방행정 역량 강화(봉성면)110,476120,602△10,126△8.40%
지방행정역량강화(법전면)170,320116,14154,17946.65%
지방행정역량강화(법전면)170,320116,14154,17946.65%
지방행정역량강화(춘양면)162,774152,41310,3616.80%
지방행정역량강화(춘양면)162,774152,41310,3616.80%
지방행정 역량 강화(소천면)166,866156,76010,1066.45%
지방행정 역량강화(소천면)166,866156,76010,1066.45%
지방행정 역량강화(석포면)149,889118,16131,72826.85%
지방행정 역량강화(석포면)149,889118,16131,72826.85%
지방행정 역량 강화(재산면)180,57598,19982,37683.89%
지방행정 역량강화(재산면)180,57598,19982,37683.89%
지방행정 역량 강화(명호면)152,940175,613△22,673△12.91%
지방행정 역량 강화(명호면)152,940175,613△22,673△12.91%
지방행정 역량 강화129,709110,57419,13517.31%
지방행정 역량강화129,709110,57419,13517.31%
재무활동(재정과)424,800435,600△10,800△2.48%
차입금 상환424,800435,600△10,800△2.48%
공공질서및안전3,213,1937,052,775△3,839,58254.44%
재난방재ㆍ민방위3,213,1937,052,775△3,839,582△54.44%
재해예방 및 복구2,190,7341,872,829317,90516.97%
재해예방 및 복구지원2,138,8801,831,976306,90416.75%
재난관리51,85440,853△6,767△16.63%
민방위및의용소방대운영430,812394,91835,8949.09%
생활민방위육성33,91340,680△6,767△16.63%
지역방위태세강화18,07018,070△700△3.73%
공익관리및병무지원70,08070,604△524△0.74%
예비군육성지원77,01559,43017,58529.59%
의용소방대지원231,734205,43426,30012.80%
재무활동(재난안전관리과)591,647994,698△403,051△40.52%
내부거래지출301,147310,938△9,791△3.15%
보전지출290,500683,760△393,260△57.51%
교육25,4001,50023,9001593.33%
평생ㆍ직업교육25,4001,50023,9001593.33%
평생교육지원25,4001,50023,9001593.33%
평생학습25,4001,50023,9001593.33%
문화및관광10,820,2417,938,2502,881,99136.31%
문화예술1,351,3511,036,020315,33130.44%
문화예술 진흥1,174,875911,156263,71928.94%
지역문화예술 육성224,513197,46927,04413.70%
문화관광축제 활성화950,362713,687236,87533.16%
공공도서관 확충 및 운영20,00020,00000.00%
공공도서관 지원20,00020,00000.00%
청량산박물관 관리156,476104,86451,61249.22%
내실있는 박물관 운영156,47674,86481,612109.01%
관광7,826,4904,947,8822,878,60858.18%
관광기반확충 및 관광사업 활성화7,826,4904,947,8822,878,60858.18%
유교문화권 관광개발사업7,297,0003,190,0004,107,000128.75%
관광지 개발211,0501,484,142△1,273,092△85.78%
관광안내자원봉사자 관리71,26087,680△16,400△18.71%
관광홍보247,180186,08061,10032.84%
체육562,468481,99880,47016.70%
생활체육 육성562,468481,99880,47016.70%
생활체육 활성화494,884395,60999,27525.09%
체육시설관리67,58486,389△18,805△21.77%
문화재1,079,9321,472,350△392,418△26.65%
전통문화 보존 및 전승1,079,9321,472,350△392,418△26.65%
문화재 보존 및 전승1,079,9321,472,350△392,418△26.65%
환경보호35,137,53020,575,70014,561,83070.77%
상하수도ㆍ수질30,582,56216,439,55614,143,00686.03%
상수도,식수 관리7,360,6923,967,2833,393,40985.53%
지방상수도유지2,635,8211,285,9961,349,825104.96%
상수도사업특별회계운영(상수도사업특별회계4,724,8711,215,0273,509,844288.87%
하수도 관리20,918,8549,911,97311,006,881111.05%
수질오염방지534,3201,571,971△1,037,651△66.01%
수질오염방지238,034132,228105,80680.02%
수질개선특별회계(수질오염방지)(수질개선특별회계)20,146,5008,207,77411,938,726145.46%
재무활동(환경관리과)2,303,0162,560,300△257,284△10.05%
내부거래지출(환경관리과)2,272,1162,525,400△254,28410.07%
보전지출(차입금상환)(상수도사업특별회계)30,90033,900△3,0008.85%
폐기물3,613,2242,216,8771,396,34762.99%
청소관리3,613,2242,216,8771,396,34762.99%
폐기물처리3,120,9421,743,5351,377,40779.00%
수질개선특별회계(분뇨처리)(수질개선특별회계)326,000309,00017,0005.50%
분뇨처리(일반)166,28216,342149,940917.51%
대기28,46017,21511,24565.32%
대기오염 관리28,46017,21511,24565.32%
대기보호28,46017,21511,24565.32%
자연913,2841,902,052△988,768△51.98%
자연환경 보호41,51043,541△2,031△4.66%
야생동물보호34,11033,4616491.94%
자연환경보호7,40010,080△2,680△26.59%
청량산도립공원 관리871,7741,858,511△986,737△53.09%
도립공원보존 및 개발871,7741,858,511△986,737△53.09%
사회복지23,634,69818,310,1015,324,59729.08%
기초생활보장9,195,7669,228,399△32,623△0.35%
국민기초생활보장8,690,1618,781,684△91,523△1.04%
기초생활수급자 지원6,562,8746,861,377△298,503△4.35%
저소득층의료급여지원561,926476,52485,40217.92%
자활근로복지사업1,135,6541,043,38392,2718.84%
주민소득지원및생활안정자금지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계314,042317,399△3,357△1.06%
긴급복지지원사업115,66583,00132,66439.35%
재무활동(주민생활지원과)505,605446,70558,90013.19%
내부거리지출493,139434,24058,89913.56%
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)12,46612,46510.01%
취약계층지원1,840,0631,368,651471,41234.44%
장애인복지증진1.560.6131,358,441202,17214.88%
장애인생활안정지원1,338,0531,264,47173,5825.82%
장애인복지지원확대160,00030,084129,916431.84%
장애인복지시설지원62,56063,886△1,326△2.08%
사회복지지원279,45010,210269,2402637.02%
사회복지일반20,61010,21010,400101.86%
지역사회복지사업추진258,8400258,840100.00%
보육ㆍ가족및여성2,028,2791,789,026239,25313.37%
보육,가족지원2,028,2791,789,026239,25313.37%
여성정책개발육성207,779122,09885,68170.17%
보육및아동복지지원1,820,5001,666,928153,5729.21%
노인ㆍ청소년9,600,5735,397,7234,202,85077.86%
노인 복지 증진 및 청소년보호 육성9,430,0175,332,1034,097,91476.85%
활기찬노인복지9,364,7775,296,6934,069,08476.84%
청소년 활동 지원65,24036,41028,83079.18%
청소년 보호 및 육성170,55665,620104,936159.91%
재능있는 청소년 육성170,55665,620104,936159.91%
노동104,14994,1639,98610.61%
고용안정지원104,14994,1639,98610.61%
공공근로사업91,74381,7579,98612.21%
고용촉진훈련12,40612,40600.00%
보훈48,95017,25031,700183.77%
국가 보훈 관리 및 지원48,95017,25031,700183.77%
국가유공자지원48,95017,25031,700183.77%
사회복지일반816,918414,899402,01996.90%
결혼이민자가족지원109,01621,00088,016419.12%
결혼이민자가족지원109,01621,00088,016419.12%
주민생활서비스제공147,902113,89934,00329.85%
여성자원봉사대16,00017,000△1,000△5.88%
자원봉사지원111,15296,89914,25314.71%
주민생활서비스제공20,750020,750100.00%
재무활동(사회복지위생과)560,000560,00000.00%
내부거래지출280,000280,00000.00%
내부거래지출280,000280,00000.00%
보건3,753,1382,837,256915,88232.28%
보건의료3,737,6932,818,611919,08232.61%
평생건강 행복한 군민3,737,6932,818,611919,08232.61%
양질의 보건의료서비스 제공2,075,6441,751,744323,90018.49%
전염병예방관리284,204269,06115,1435.63%
방문보건의료서비스 향상268,022168,35799,68559.20%
군민건강증진도모1,109,823629,449480,37476.32%
식품의약안전15,44518,645△3,200△17.16%
식품 공중위생 관리15,44518,645△3,200△17.16%
식품공중위생업소관리15,44518,645△3,200△17.16%
농림해양수산33,364,01033,044,516319,4940.97%
농업ㆍ농촌26,823,98627,001,116△177,130△0.66%
농업 경쟁력 강화8,906,55011,339,284△2,432,734△21.45%
농업생산기반정비8,906,55011,339,284△2,432,734△21.45%
경쟁력있는 봉화농업 육성13,010,70512,764,867245,8381.93%
농업농촌 삶의질 향상2,689,3441,582,1341,107,21069.98%
농업생산기반확충1,006,6971,328,472△321,775△24.22%
원예특작생산기반 확충2,023,0502,321,470△298,420△12.85%
친환경농업 기반 구축4,794,4092,012,8602,781,549138.19%
농산물 유통기반 구축804,6854,144,778△3,340,093△80.59%
농업전문인력양성76,80051,00025,80050.59%
농업인학습단체육성249,360244,2145,1462.11%
축산업 경쟁력 강화1,366,3601,079,939286,42126.52%
농업기술개발,보급4,901,7312,896,9652,004,76669.20%
농업경영개선39,57232,1027,47023.27%
농업정보경쟁력 강화37,45025,28012,17048.14%
고품질 과실생산 기반조성294,879270,09924,7809.17%
농촌생활과학 기술보급328,362370,862△42,500△11.46%
북부지구 농업 활성화19,04914,6134,43630.36%
식량작물새기술보급69,00069,900△900△1.29
현장영농연구활동강화72,83751,88720,95040.38%
농기계훈련사업20,37050,835△30,465△59.93%
경제작물 새기술보급1,040,000664,000376,00056.63%
성장동력작목육성332,635464,385△131,750△28.37%
저비용 과실 안정생산 기술보급313,600108,940204,660187.86%
새기술 실증시험 연구107,979128,475△20,496△15.95%
농기계임대사업138,8000138,800100.00%
FTA대응 과수산업 지방자율계획사업2,087,198645,5871,441,611223.30%
재무활동(농업기술센터)5,00005,000100.00%
보전지출5,00005,000100.00%
임업ㆍ산촌6,525,8246,026,200499,6248.29%
살기좋고 풍요로운 산림산촌구현6,525,8246,026,200499,6248.29%
산지 자원화4,551,8263,400,2341,151,59233.87%
산림자원 보호1,459,1671,601,597△142,230△8.89%
산촌주민소득지원514,8311,024,369△509,538△49.74%
해양수산ㆍ어촌14,20017,200△3,000△17.44%
수산업 자원화14,20017,200△3,000△17.44%
내수면어업 활성화14,20017,200△3,000△17.44%
산업ㆍ중소기업9,069,6779,997,235△927,558△9.28%
산업진흥ㆍ고도화9,069,6779,947,235△877,558△8.82%
지역특화산업 발굴, 육성8,070,7516,382,2051,688,54626.46%
지역현안사업추진1,424,000910,200513,80056.45%
선택과 집중의 경영행정 구현3,442,1801,834,6501,607,53087.62%
신활력사업 추진2,954,5713,637,355△682,784△18.77%
참살기좋은마을 가꾸기 사업250,0000250,000100.00%
지역경제활성화998,9263,565,030△2,566,104△71.98%
지역물가관리14,00413,9021020.73%
재래시장 경쟁력 강화17,10011,0006,10055.45%
농공지구조성사업특별회계운영(농공지구조성사업특별회계)783,882137,264646,618471.08%
효율적인 에너지 관리111,60068,50043,10062.92%
농공지구 및 기업육성지원36,87034,3642,5067.29%
지역특화발전특구 지정35,470035,470100.00%
수송및교통10,608,6839,986,390622,2936.23%
도로8,976,3638,545,963430,4005.04%
도로시설 관리8,976,3638,545,963430,4005.04%
편리한도로망정비8,957,4658,527,065430,4005.05%
접도구역및도로부지관리18,89818,89800.00%
대중교통ㆍ물류등기타1,632,3201,440,427191,89313.22%
안전하고 편리한 교통환경 조성1,632,3201,440,427191,89313.22%
대중교통 육성 및 지원959,000947,52311,4771.21%
선진교통문화 정착673,320492,904180,41636.60%
국토및지역개발32,657,85419,270,56615,387,28879.85%
수자원12,201,620864,63911,336,9811311.18%
하천정비12,201,6203,790,3308,411,290221.91%
소하천1,577,0181,489,18087,8385.90%
소하천1,577,0181,489,18087,8385.90%
하천관리4,021,0022,301,1501,719,85274.74%
하천관리4,021,0022,301,1501,719,85274.74%
치수사업특별회계(치수사업특별회계)502,790864,639△361,849△41.85%
치수사업특별회계(치수사업특별회계)502,790864,639△361,849△41.85%
지역및도시22,456,23418,405,9274,050,30722.01%
주택 건설 및 운영671,240525,982145,25827.62%
안락한 주거 환경 조성61,29660,6166801.12%
지적일반업무 처리29,88035,905△6,025△16.78%
지적정보화사업33,51125,7937,71829.92%
도로명및건물번호부여사업286,000316,780△30,790△9.72%
토지관리84,85381,3483,5054.31%
지적기록물전산화 구축175,7000175,570100.00%
활기찬 균형개발6,386,1827,295,647△909,465△12.47%
주민숙원사업1,967,4301,917,72849,7022.59%
사회단체 건전육성126,01066,57059,44089.29%
정주여건 개선3,870,1954,361,349△491,154△11.26%
주민소득지원융자금특별회계운영(주민소득지원및생활안저기금특별회계)422.547950,000△527,453△55.52%
인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성882,600395,076487,524123.40%
녹지조성 및 관리846,804387,095459,709118.76%
보호수 관리35,7967,98127,815348.52%
도시개발7,256,8202,703,3074,553,513168.44%
도시개발사업5,259,1171,319,8523,939,265298.46%
체계적인지역단위계획938,455324,655613,800189.06%
장기미집행특별회계(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)1,000,0001,000,00000.00%
기반시설특별회계59,24858,8004480.76%
살기좋은지역개발(봉화읍)762,045749,19812,8471.71%
지역개발사업(봉화읍)724,000713,00011,0001.54%
아름다운 환경조성(봉화읍)38,04536,1981,8475.10%
살기좋은지역개발(물야면)609,018606,6862,3320.38%
지역개발사업(물야면)592,000592,00000.00%
아름다운 환경조성(물야면)17,01814,6862,33215.88%
살기좋은 지역개발(봉성면)565,341550,34115,0002.73%
지역개발사업(봉성면)547,000532,00015,0002.82%
아름다운 환경조성(봉성면)18,34118,34100.00%
살기좋은지역건설(법전면)548,052546,2121,8400.34%
지역개발사업(법전면)532,000532,00000.00%
아름다운환경조성(법전면)16,05214,2121,84012.95%
살기좋은 지역개발(춘양면)651,635628,86422,7713.62%
지역개발사업(춘양면)622,000602,00020,0003.32%
아름다운 환경조성(춘양면)29,63526,8642,77110.31%
살기좋은지역개발(소천면)581,742561,45320,2893.61%
지역개발 사업(소천면)551,000532,00019,0003.57%
아름다운 환경조성(소천면)30,74229,4531,2894.38%
살기좋은지역개발(석포면)576,883521,51455,36910.62%
지역개발사업(석포면)549,950492,00057,95011.78%
아름다운 환경조성(석포면)26,93329,514△2,581△8.75%
살기좋은지역개발(재산면)579,504547,71531,7895.80%
지역개발사업(재산면)562,030532,00030,0305.64%
아름다운환경조성(재산면)17,47415,7151,75911.19%
살기좋은지역개발(명호면)581,511555,11126,4004.76%
지역개발사업(명호면)557,200532,00025,2004.74%
아름다운 환경조성(명호면)24,31123,1111,2005.19%
살기좋은 지역개발(상운면)550,055550,652△597△0.11%
지역개발사업(상운면)532,000532,00000.00%
아름다운 환경조성(상운면)18,05518,652△597△3.20%
재무활동(종합민원과)1,8864,329△2,443△56.43%
보전지출1,8864,329△2,443△56.43%
재무활동(건설과)1,251,7201,663,840△412,120△24.77%
내부거래지출1,000,0001,000,00000.00%
보전지출251,720663,840△412,130△62.08%
예비비3,159,3572,901,162258,1958.90%
예비비3,159,3572,901,162258,1958.90%
예비비3,159,3572,901,162258,1958.90%
예비비3,159,3572,901,162258,1958.90%
기타32,721,43431,231,0861,490,3484.77%
기타32,721,43431,231,0861,490,3484.77%
행정운영경비(의회사무과)538,888498,11540,7738.19%
인력운영비520,325449,40670,91915.78%
기본경비18,56348,709△30,146△61.89%
행정운영경비(기획감사실)193,229183,9409,2895.05%
인력운영비156,166147,8388,3285.63%
기본경비37,06336,1029612.66%
행정운영경비(총무과)27,502,87925,243,4422,259,4378.95%
인력운영비(총무과)195,451161,85833,59320.75%
인력운영비(총괄-직원급여관리)27,186,35324,893,9492,292,4049.21%
기본경비121,075187,635△66,560△35.47%
행정운영경비(재정과)288,442365,551△77,109△21.09%
인력운영비244,242240,9193,3231.38%
기본경비44,200124,632△80,432△64.54%
행정운영경비(종합민원과)126,484141,942△15,458△10.89%
인력운영비91,47789,1152,3622.65%
기본경비35,00752,827△17,820△33.73%
행정운영경비(새마을경제과)89,90095,492△5,592△5.86%
인력운영비59,96258,9779851.67%
기본경비29,93836,515△6,577△18.01%
행정운영경비(문화체육관광과)133,190134,942△1,752△1.30%
인력운영비101,468101,668△200△0.20%
기본경비31,72233,274△1,552△4.66%
행정운영경비(산림경영과)75,82675,0118151.09%
인력운영비49,16248,3478151.69%
기본경비26,66426,66400.00%
행정운영경비(주민생활지원과)75,00546,00029,00563.05%
인력운영비(주민생활지원과)33,418033,418100.00%
인력운영비(의료급여)(의료급여기금특별회계)24,00046,000△22,000△47.83%
기본경비17,587017,587100%
인력운영비(사회복지위생과)89,97183,088△117△0.14%
인력운영비57,48758,001△514△0.89%
기본경비25,48425,0873971.58%
행정운영경비(환경관리과)420,042459,101△39,059△8.51%
인력운영비(환경관리과)309,777345,109△35,332△10.24%
인력운영비(상수도사업특별회계)30,82831,948△1,120△3.51%
기본경비(환경관리과)79,43782,044△2,607△3.18%
행정운영경비(건설과)315,248431,254△116,006△26.90%
인력운영비(건설과)276,190262,04314,1475.40%
기본경비39,058169,211△130,153△76.92%
행정운영경비(재난안전관리과)84,13584,246△111△0.13%
인력운영비58,05157,3846671.16%
기본경비26,08426,862△778△2.90%
행정운영경비(보건소)587,242959,751△372,509△38.81%
인력운영비(보건소)453,301473,043△19,742△4.17%
기본경비(보건소)133,941486,708△352,767△72.48%
행정운영경비(농업기술센터)314,168466,833△152,665△32.70%
인력운영비228,567229,908△1,341△0.58%
기본경비85,601236,925△151,324△63.87%
행정운영경비193,928182,65011,2786.17%
인력운영비142,231130,02312,2089.39%
기본경비51,69752,627△930△1.77%
행정운영경비(청소년수련관)75,421149,359△73,938△49.50%
인력운영비54,92753,8931,0341.92%
기본경비20,49495,466△74,972△78.53%
행정운영경비(봉화읍)214,365218,736△4,371△2.00%
인력운영비(봉화읍)111,266111,771△505△0.45%
기본경비(봉화읍)103,099106,965△3,866△3.61%
행정운영경비(물야면)166,294164,8061,4880.90%
인력운영비(물야면)92,74091,2221,5181.66%
기본경비(물야면)73,55473,584△30△0.04%
행정운영경비(봉성면)149,374148,0141,3600.92%
인력운영비(봉성면)85,37483,9841,3901.66%
기본경비(봉성면)64,00064,030△30△0.05%
행정운영경비(법전면)153,801157,013△3,212△2.05%
인력운영비(법전면)87,03185,6131,4181.66%
기본경비(법전면)66,77071,400△4,630△6.48%
행정운영경비(춘양면)178,409187,224△8,815△4.71%
인력운영비(춘양면)97,40284,64712,75515.07%
기본경비(춘양면)81,007102,577△21,570△21.03%
행정운영경비(소천면)158,590156,6681,9221.23%
인력운영비(소천면)88,95887,5061,4521.66%
기본경비(소천면)69,63269,1624700.68%
행정운영경비(석포면)149,754148,3871,3670.92%
인력운영비85,75484,3571,3971.66%
기본경비64,00064,030△30△0.05%
행정운영경비(재산면)150,152148,5821,5701.06%
인력운영비(재산면)86,15284,5521,6001.89%
기본경비(재산면)64,00064,030△30△0.05%
행정운영경비(명호면)154,352152,9541,3980.91%
인력운영비(명호면)87,58286,1541,4281.66%
기본경비(명호면)66,77066,800△30△0.04%
행정운영경비(상운면)149,345147,9851,3600.92%
인력운영비(상운면)149,345147,9851,3600.92%
기본경비(상운면)64,00064,030△30△0.05%

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